Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
9/2026
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ
240,00
s DPH
260001
09.02.2026
Slovenský červený kríž
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
11/2026
Elektrina 1-2/2026 ZŠ, ŠKD
509,00
s DPH
5100318106C
09.02.2026
Energetika Slovensko, a.s.
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
ŠJ 38/2026
mäso a mäsové výrobky
53,93
s DPH
06.02.2026
Lumäsko
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 37/2026
ovocie zelenina
48,82
s DPH
06.02.2026
MADD FRUIT
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
6/2026
Telefón ŠJ
14,35
s DPH
2029405453
05.02.2026
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
7/2026
Telefón ZŠ
34,80
s DPH
2028441435
05.02.2026
Slovak Telekom, a.s.
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Objednávka
260002
Čistiace prostriedky ŠJ
167,64
s DPH
05.02.2026
Elegast s.r.o
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
28.02.2026
Objednávka
260001
Kurz prvej pomoci pre zamestnancov ZŠ s MŠ
240,00
s DPH
05.02.2026
Slovenský červený kríž
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
28.02.2026
Faktúra
8/2026
Výkon zodpovednej osoby
43,05
s DPH
2020-ZO5416
05.02.2026
EuroTrading, s.r.o
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
ŠJ 36/2026
potraviny
39,25
s DPH
04.02.2026
GVP s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 32/2026
potraviny
96,09
s DPH
03.02.2026
Ryba Žilina
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 31/2026
potraviny
329,90
s DPH
03.02.2026
GVP s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 30/2026
potraviny
304,60
s DPH
03.02.2026
Coop Jednota Humenné
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 33/2026
ovocie zelenina
70,69
s DPH
03.02.2026
MADD FRUIT
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
19.02.2026
27.02.2026
Faktúra
5/2026
Internet MŠ, ŠJ
14,00
s DPH
47012009
02.02.2026
Conet ISP, s.r.o
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
4/2026
Internet ZŠ
9,00
s DPH
31012009
02.02.2026
Conet ISP, s.r.o
ZŠ s MŠ Papín 199
Mgr. Danka Gumenická
riaditeľka školy
10.02.2026
28.02.2026
Faktúra
ŠJ 29/2026
ovocie zelenina
59,20
s DPH
30.01.2026
MADD FRUIT
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
13.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 28/2026
mäso a mäsové výrobky
82,19
s DPH
30.01.2026
Lumäsko
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
13.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 26/2026
potraviny
48,70
s DPH
27.01.2026
GVP s.r.o.
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
13.02.2026
27.02.2026
Faktúra
ŠJ 22/2026
mäso a mäsové výrobky
229,23
s DPH
26.01.2026
Lumäsko
ŠJ pri ZŠ s MŠ Papín 199
13.02.2026
27.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/6211